| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2018 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA MESTRE | 479,00 | 479,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | PINO MOLA | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | MOLA MESTRE PINO DE CENTRO PINO MOLA SOLDA MIG | 774,00 | ||
| 20/03/2025 | MOLA MESTRE PINO DE CENTRO PINO MOLA SOLDA MIG | 774,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2018/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 774,00 | ||
| TOTAL | 774,00 | 774,00 | 774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||