Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2041 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
79,49 |
79,49 |
3.00 |
VELA DE IGNIÇAO |
40,36 |
121,08 |
1.00 |
JOGO PASTILHA FREIO |
202,44 |
202,44 |
2.00 |
BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO |
76,55 |
153,10 |
1.00 |
FILTRO AR MOTOR |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
ELEMENTO FILTRANTE VELA DE IGNIÇAO JOGO PASTILHA FREIO BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO FILTRO AR MOTOR |
636,11 |
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20/03/2025 |
ELEMENTO FILTRANTE
VELA DE IGNIÇAO
JOGO PASTILHA FREIO
BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
FILTRO AR MOTOR
|
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635,51 |
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20/03/2025 |
etorno de valor remanescente |
-0,60 |
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25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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627,88 |
25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2041/2025 |
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7,63 |
TOTAL |
635,51 |
635,51 |
635,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/03/2025 |
7,63 |
1568/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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7,63 |
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