Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. |
45,00 |
855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. |
855,00 |
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25/03/2025 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR.
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855,00 |
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25/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2058/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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17,10 |
31/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Referente Nota Fiscal nº 58
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837,90 |
TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/03/2025 |
17,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,10 |
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