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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 210 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 115,00 345,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG 115,00 115,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IDK 9884 80,00 80,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IOB 7138 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IDK 9884 LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IOB 7138 605,00
20/01/2025 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - RETRO XCMG LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IDK 9884 LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IOB 7138 605,00
23/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 210/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 605,00
TOTAL 605,00 605,00 605,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.