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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2137 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA ALAVANCA 45,00 45,00
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO SOLDAR E AJUSTAR ALAVANCA 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 SOLDA ALAVANCA MÃO DE OBRA MECANICO SOLDAR E AJUSTAR ALAVANCA 135,00
10/04/2025 SOLDA ALAVANCA MÃO DE OBRA MECANICO SOLDAR E AJUSTAR ALAVANCA 135,00
14/04/2025 Pagamento de Empenho 2137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.