Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
216 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
SERVIÇO ENDIREITAR PROTEÇÃO MOLA |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
SERVIÇO LIXADEIRA |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO SERVIÇO ENDIREITAR PROTEÇÃO MOLA SERVIÇO LIXADEIRA SERVIÇO DE SOLDA |
590,00 |
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23/01/2025 |
SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO
SERVIÇO ENDIREITAR PROTEÇÃO MOLA
SERVIÇO LIXADEIRA
SERVIÇO DE SOLDA
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|
590,00 |
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23/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 216/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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24,96 |
31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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565,04 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
23/01/2025 |
24,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,96 |
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