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Última atualização realizada em 04/02/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 223 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR PONTEIRA 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PINO DE CENTRO 130,00 130,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 SERVIÇO TROCAR PONTEIRA SERVIÇO TROCAR PINO DE CENTRO SERVIÇO FEICHE DE MOLA 360,00
23/01/2025 SERVIÇO TROCAR PONTEIRA SERVIÇO TROCAR PINO DE CENTRO SERVIÇO FEICHE DE MOLA 360,00
23/01/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 223/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 15,23
31/01/2025 Pagamento de Empenho 223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,77
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/01/2025 15,23 Lançada
TOTAL   15,23