Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
224 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PARAFUSO COMPLETO 08MM |
10,00 |
20,00 |
2.00 |
SOLDA METAL |
100,00 |
200,00 |
1.00 |
EMENDA 08MM |
24,00 |
24,00 |
10.00 |
CINTA PLASTICA |
2,00 |
20,00 |
1.00 |
TUBO LIQUIDO DE FREIO |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
FLEXIVEL EMBREAGEM |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
PARAFUSO COMPLETO 08MM SOLDA METAL EMENDA 08MM CINTA PLASTICA TUBO LIQUIDO DE FREIO FLEXIVEL EMBREAGEM |
1.104,00 |
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23/01/2025 |
PARAFUSO COMPLETO 08MM
SOLDA METAL
EMENDA 08MM
CINTA PLASTICA
TUBO LIQUIDO DE FREIO
FLEXIVEL EMBREAGEM
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1.104,00 |
|
31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 224/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.104,00 |
TOTAL |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.