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Última atualização realizada em 04/02/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO COMPLETO 08MM 10,00 20,00
2.00 SOLDA METAL 100,00 200,00
1.00 EMENDA 08MM 24,00 24,00
10.00 CINTA PLASTICA 2,00 20,00
1.00 TUBO LIQUIDO DE FREIO 50,00 50,00
1.00 FLEXIVEL EMBREAGEM 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 PARAFUSO COMPLETO 08MM SOLDA METAL EMENDA 08MM CINTA PLASTICA TUBO LIQUIDO DE FREIO FLEXIVEL EMBREAGEM 1.104,00
23/01/2025 PARAFUSO COMPLETO 08MM SOLDA METAL EMENDA 08MM CINTA PLASTICA TUBO LIQUIDO DE FREIO FLEXIVEL EMBREAGEM 1.104,00
31/01/2025 Pagamento de Empenho 224/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.104,00
TOTAL 1.104,00 1.104,00 1.104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.