Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025
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129.728,97 |
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27/03/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. |
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129.728,97 |
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27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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71,43 |
27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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123,47 |
27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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211,26 |
27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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821,60 |
27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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949,21 |
27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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6.492,21 |
27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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6.657,08 |
27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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14.167,05 |
28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100.235,66 |
TOTAL |
129.728,97 |
129.728,97 |
129.728,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.