| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS | 
| Número do empenho: | 2261 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 25.226,81 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA MARÇO 2025 | 25.226,81 | ||
| 27/03/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. | 25.226,81 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE 13º SAL. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 249,22 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 320,66 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2261/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.656,93 | ||
| TOTAL | 25.226,81 | 25.226,81 | 25.226,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 27/03/2025 | 249,22 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/03/2025 | 320,66 | Lançada | |
| TOTAL | 569,88 |