| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2288 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 17.960,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 | 17.960,15 | ||
| 27/03/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. | 17.960,15 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA | 255,67 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.704,48 | ||
| TOTAL | 17.960,15 | 17.960,15 | 17.960,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/03/2025 | 255,67 | Lançada | |
| TOTAL | 255,67 |