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Última atualização realizada em 04/02/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 231 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONEXÃO SALVA VIDA 22,12 44,24
2.00 CAPA 3/4 15,00 30,00
0.80 MANGUEIRA 3/4 2T 105,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 CONEXÃO SALVA VIDA CAPA 3/4 MANGUEIRA 3/4 2T 158,24
20/01/2025 CONEXÃO SALVA VIDA CAPA 3/4 MANGUEIRA 3/4 2T 158,24
24/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 158,24
TOTAL 158,24 158,24 158,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.