Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONEXÃO SALVA VIDA |
22,12 |
44,24 |
2.00 |
CAPA 3/4 |
15,00 |
30,00 |
0.80 |
MANGUEIRA 3/4 2T |
105,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
CONEXÃO SALVA VIDA CAPA 3/4 MANGUEIRA 3/4 2T |
158,24 |
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20/01/2025 |
CONEXÃO SALVA VIDA
CAPA 3/4
MANGUEIRA 3/4 2T
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158,24 |
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24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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158,24 |
TOTAL |
158,24 |
158,24 |
158,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.