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Última atualização realizada em 04/02/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 dobradiça grade 186,50 373,00
1.00 AMORTECEDOR TAMPA 88,48 88,48
2.00 PINO DE CENTRO 1/2 X 7 12,80 25,60
2.00 PORCA 1/2 DUPLA 1,98 3,96
1.00 SOLDA MIG 185,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 dobradiça grade AMORTECEDOR TAMPA PINO DE CENTRO 1/2 X 7 PORCA 1/2 DUPLA SOLDA MIG 676,04
22/01/2025 dobradiça grade AMORTECEDOR TAMPA PINO DE CENTRO 1/2 X 7 PORCA 1/2 DUPLA SOLDA MIG 676,04
24/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 676,04
TOTAL 676,04 676,04 676,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.