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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2383 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL - VIGILANCIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAG FOLHA MARÇO 2025 0,00 5.221,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 FOLHA DE PAG FOLHA MARÇO 2025 5.221,82
27/03/2025 Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. 5.221,82
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA 6,44
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA 7,87
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA 42,92
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA 81,17
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA 99,21
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA 441,50
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.542,71
TOTAL 5.221,82 5.221,82 5.221,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/03/2025 6,44 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/03/2025 7,87 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/03/2025 42,92 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/03/2025 81,17 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/03/2025 99,21 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/03/2025 441,50 Lançada
TOTAL   679,11