3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: MARÇO/2025
PM CRECHE- R.DJOAO DE BARROS,235;
CRECHE IRMA MARINES- RUA TOME DE SOUZA,997;
EMEI SÃO MIGUE- R. CSTRO ALVES.979;
CRECHE- R. BENJAMIN CONSTANT,430;
0,00
3.956,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
REF: MARÇO/2025
PM CRECHE- R.DJOAO DE BARROS,235;
CRECHE IRMA MARINES- RUA TOME DE SOUZA,997;
EMEI SÃO MIGUE- R. CSTRO ALVES.979;
CRECHE- R. BENJAMIN CONSTANT,430;
3.956,14
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 109487262; 109988596; 109797996; 109988597;
3.956,14
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.908,67
31/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2436/2025
47,47
TOTAL
3.956,14
3.956,14
3.956,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.