Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2450 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA |
269,50 |
18.865,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA |
18.865,00 |
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31/03/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA
|
|
18.865,00 |
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31/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2450/2025, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI |
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377,30 |
03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 301
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18.487,70 |
TOTAL |
18.865,00 |
18.865,00 |
18.865,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
31/03/2025 |
377,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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377,30 |
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