Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA ELETRICA CORREÇÃO DE SOFTWARE |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
MAO DE OBRA ELETRICA CORREÇÃO DE SOFTWARE |
700,00 |
|
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| 30/04/2025 |
MAO DE OBRA ELETRICA CORREÇÃO DE SOFTWARE
|
|
700,00 |
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| 30/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2525/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
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|
14,00 |
| 07/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2525/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
686,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2025 |
14,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,00 |
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