Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.00 |
CHOCOLATE |
13,17 |
473,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
CHOCOLATE |
473,98 |
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27/01/2025 |
CHOCOLATE
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473,98 |
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31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fical nº 204
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473,98 |
TOTAL |
473,98 |
473,98 |
473,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.