| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA | 
| Número do empenho: | 256 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 162,00 | 162,00 | 
| 25.00 | SERVIÇO CHASSI, CARROÇERIA E TANQUE DE COMBUSTIVEL | 82,00 | 2.050,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO CHASSI, CARROÇERIA E TANQUE DE COMBUSTIVEL | 2.212,00 | ||
| 29/01/2025 | SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO CHASSI, CARROÇERIA E TANQUE DE COMBUSTIVEL | 2.212,00 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.212,00 | ||
| TOTAL | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||