O Município de Planalto - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2579 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA - 50MM 15,00 15,00
1.00 ADAPTADOR 12,00 12,00
3.00 CONEXAO - ENTRADA DE VASO 15,00 45,00
6.00 REPARO - VÁLVULA HYDRA 70,00 420,00
2.00 PLUG - REDUÇÃO 3/4X1/2 5,00 10,00
1.00 VALVULA 30,00 30,00
1.00 SIFÃO 15,00 15,00
1.00 VALVULA - LAVOT 35,00 35,00
1.00 SELANTE 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 LUVA - 50MM ADAPTADOR CONEXAO - ENTRADA DE VASO REPARO - VÁLVULA HYDRA PLUG - REDUÇÃO 3/4X1/2 VALVULA SIFÃO VALVULA - LAVOT SELANTE 602,00
14/04/2025 LUVA - 50MM ADAPTADOR CONEXAO - ENTRADA DE VASO REPARO - VÁLVULA HYDRA PLUG - REDUÇÃO 3/4X1/2 VALVULA SIFÃO VALVULA - LAVOT SELANTE 602,00
15/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 602,00
TOTAL 602,00 602,00 602,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.