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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FONTANA PAPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 267 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 SACO DE LIXO - 60L 60X70 C/ 100 UNI 29,90 448,50
15.00 SACO DE LIXO - 105L 75X90 C/ 100 66,90 1.003,50
6.00 PAPEL HIGIENICO - ROLAO 10CMX300MT C/ 8RL 79,90 479,40
10.00 PAPEL TOALHA - 20X20 FD/5000FL 81,50 815,00
5.00 SACOLAS - PLASTICA 39,90 199,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 SACO DE LIXO - 60L 60X70 C/ 100 UNI SACO DE LIXO - 105L 75X90 C/ 100 PAPEL HIGIENICO - ROLAO 10CMX300MT C/ 8RL PAPEL TOALHA - 20X20 FD/5000FL SACOLAS - PLASTICA 2.945,90
20/01/2025 SACO DE LIXO - 60L 60X70 C/ 100 UNI SACO DE LIXO - 105L 75X90 C/ 100 PAPEL HIGIENICO - ROLAO 10CMX300MT C/ 8RL PAPEL TOALHA - 20X20 FD/5000FL SACOLAS - PLASTICA 2.945,90
23/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 22689 2.945,90
TOTAL 2.945,90 2.945,90 2.945,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.