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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2671 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ADAPTAR RELÓGIO 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO LIXA E BOMBA VIBRAÇÃO 2.800,00 2.800,00
1.00 SERVIÇO TRAVA 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 SERVIÇO ADAPTAR RELÓGIO SERVIÇO LIXA E BOMBA VIBRAÇÃO SERVIÇO TRAVA 3.015,00
07/04/2025 SERVIÇO ADAPTAR RELÓGIO SERVIÇO LIXA E BOMBA VIBRAÇÃO SERVIÇO TRAVA 3.015,00
07/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2671/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 150,75
10/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.864,25
TOTAL 3.015,00 3.015,00 3.015,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/04/2025 150,75 Lançada
TOTAL   150,75