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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FOTOPOLIMIZADOR DE RESINAS - NANOMETRICA DE 5NM 3M 118,95 594,75
5.00 ANESTESICO INJET. - LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA - CX C/ 50 94,00 470,00
2.00 ANESTESICO INJET. - ARTICAINA 4% 265,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 FOTOPOLIMIZADOR DE RESINAS - NANOMETRICA DE 5NM 3M ANESTESICO INJET. - LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA - CX C/ 50 ANESTESICO INJET. - ARTICAINA 4% 1.594,75
25/04/2025 FOTOPOLIMIZADOR DE RESINAS - NANOMETRICA DE 5NM 3M ANESTESICO INJET. - LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA - CX C/ 50 ANESTESICO INJET. - ARTICAINA 4% 1.594,75
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 42459 1.594,75
TOTAL 1.594,75 1.594,75 1.594,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.