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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2696 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LANTERNA PISCA DIANTEIRO 80,00 160,00
2.00 SINALEIRA LED POSIÇÃO 90,00 180,00
3.00 SINALEIRA TETO 45,00 135,00
5.00 LAMPADA 8,00 40,00
1.00 LAMPADA H4 50,00 50,00
1.00 LAMPADA H1 40,00 40,00
1.00 SOQUETE 45,00 45,00
10.00 FUSIVEL DE LAMINA 2,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 LANTERNA PISCA DIANTEIRO SINALEIRA LED POSIÇÃO SINALEIRA TETO LAMPADA LAMPADA H4 LAMPADA H1 SOQUETE FUSIVEL DE LAMINA 670,00
30/04/2025 LANTERNA PISCA DIANTEIRO SINALEIRA LED POSIÇÃO SINALEIRA TETO LAMPADA LAMPADA H4 LAMPADA H1 SOQUETE FUSIVEL DE LAMINA 670,00
07/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2696/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.