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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2735 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA DE JARDIM 5,00 5,00
1.00 JOELHO - 20 2,00 2,00
1.00 JOELHO - 20 RS 2,50 2,50
1.00 ADAPTADOR 2,00 2,00
2.00 ABRAÇADEIRA 4,00 8,00
4.00 PARAFUSO 0,40 1,60
12.00 CANO - 20 10,00 120,00
4.00 JOELHO 50 H 4,00 16,00
1.00 TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2 50,00 50,00
1.00 LUVA 25MM 8,00 8,00
1.00 REGISTRO 20 MM 12,00 12,00
3.00 JOELHO 25 2,50 7,50
2.00 CANO - 25MM 12,00 24,00
1.00 COLA CANO 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 TORNEIRA DE JARDIM JOELHO - 20 JOELHO - 20 RS ADAPTADOR ABRAÇADEIRA PARAFUSO CANO - 20 JOELHO 50 H TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2 LUVA 25MM REGISTRO 20 MM JOELHO 25 CANO - 25MM COLA CANO 263,60
TOTAL 263,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 263,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.