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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2740 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.00 PERSONALIZAÇÃO - DE CAMISETAS 50,00 3.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 PERSONALIZAÇÃO - DE CAMISETAS 3.250,00
10/04/2025 PERSONALIZAÇÃO - DE CAMISETAS 3.250,00
10/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2740/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI ME 65,00
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 04 3.185,00
TOTAL 3.250,00 3.250,00 3.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/04/2025 65,00 Lançada
TOTAL   65,00