Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2740 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
65.00 |
PERSONALIZAÇÃO - DE CAMISETAS |
50,00 |
3.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
PERSONALIZAÇÃO - DE CAMISETAS |
3.250,00 |
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10/04/2025 |
PERSONALIZAÇÃO - DE CAMISETAS
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3.250,00 |
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10/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2740/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI ME |
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65,00 |
14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 04
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3.185,00 |
TOTAL |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
10/04/2025 |
65,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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65,00 |
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