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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2850 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). 1,44 1.728,00
110.00 SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm 3,70 407,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm 2.135,00
07/05/2025 DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm 2.135,00
07/05/2025 DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm 864,00
07/05/2025 estorno devido a empenho ter sido liquidado em sua totalidade equivocadamente. -2.135,00
12/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2850/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 864,00
TOTAL 2.135,00 864,00 864,00
SALDO A PAGAR 1.271,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.