Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2862 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.00 |
GAS DE COZINHA 13 KG. (CARGA) |
135,00 |
2.970,00 |
40.00 |
GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) |
506,00 |
20.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
GAS DE COZINHA 13 KG. (CARGA) GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) |
23.210,00 |
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06/06/2025 |
GAS DE COZINHA 13 KG. (CARGA)
GÁS DE COZINHA P45. (CARGA)
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3.711,00 |
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10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.666,47 |
10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2862/2025 |
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44,53 |
TOTAL |
23.210,00 |
3.711,00 |
3.711,00 |
SALDO A PAGAR |
19.499,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/06/2025 |
44,53 |
3617/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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44,53 |
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