Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2876 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
470.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS. |
3,49 |
1.640,30 |
260.00 |
DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS). |
3,56 |
925,60 |
170.00 |
SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.250 ML). |
3,06 |
520,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS. DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS). SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.250 ML). |
3.086,10 |
|
|
TOTAL |
3.086,10 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.086,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.