Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2878 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
SACO PARA LIXO 50L |
13,50 |
324,00 |
48.00 |
Saco lixo 100 litros, rolo com 25 unidades, reforçado, preto ou azul. |
13,80 |
662,40 |
24.00 |
SACO DE LIXO - 30 LT |
12,90 |
309,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
SACO PARA LIXO 50L Saco lixo 100 litros, rolo com 25 unidades, reforçado, preto ou azul. SACO DE LIXO - 30 LT |
1.296,00 |
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10/04/2025 |
SACO PARA LIXO 50L
Saco lixo 100 litros, rolo com 25 unidades, reforçado, preto ou azul.
SACO DE LIXO - 30 LT
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1.296,00 |
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14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.280,45 |
14/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2878/2025 |
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15,55 |
TOTAL |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/04/2025 |
15,55 |
2132/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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15,55 |
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