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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2881 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BOTINA - (03) Nº 42 (01) Nº 40 (01) Nº 38 75,00 375,00
1.00 CADEADO - 35MM 26,50 26,50
1.00 MARRETA 1,5 KG 39,00 39,00
1.00 MARRETA 02 KG 59,00 59,00
2.00 BOTINA - ELAST MONO RASPA S/B 46 60,00 120,00
1.00 PULVERIZADOR 20L 189,00 189,00
1.00 CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO 149,00 149,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 BOTINA - (03) Nº 42 (01) Nº 40 (01) Nº 38 CADEADO - 35MM MARRETA 1,5 KG MARRETA 02 KG BOTINA - ELAST MONO RASPA S/B 46 PULVERIZADOR 20L CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO 957,50
TOTAL 957,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 957,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.