| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS | 
| Número do empenho: | 2924 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 76/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 0,00 | 218,09 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 76/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 218,09 | ||
| 10/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 76/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 218,09 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 2924/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,09 | ||
| TOTAL | 218,09 | 218,09 | 218,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||