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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2925 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 71/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 0,00 399,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 71/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 399,83
10/04/2025 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 71/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 399,83
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 399,83
TOTAL 399,83 399,83 399,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.