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Última atualização realizada em 04/02/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 293 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TERMINAL DIREÇÃO 173,00 346,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 12MM 9,00 18,00
5.00 PARAFUSO COMPLETO 6MM 4,00 20,00
1.00 CHAPA DE FERRO 22,00 22,00
3.00 CINTA PLASTICA 2,00 6,00
4.00 PARAFUSO COMPLETO 16MM 18,00 72,00
1.50 CORRENTE 113,33 170,00
3.00 ELETRODO SOLDA 20,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 TERMINAL DIREÇÃO PARAFUSO COMPLETO 12MM PARAFUSO COMPLETO 6MM CHAPA DE FERRO CINTA PLASTICA PARAFUSO COMPLETO 16MM CORRENTE ELETRODO SOLDA 714,00
TOTAL 714,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 714,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.