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Última atualização realizada em 04/02/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 295 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALÃO PNEUMATICO 480,00 480,00
1.00 LIXA 10,00 10,00
0.50 THINNER 24,00 12,00
4.00 ELETRODO SOLDA 20,00 80,00
1.00 CALÇO LEVANTE MOLEJO 90X40 110,00 110,00
1.00 GRAMPO DA MOLA 105,00 105,00
2.00 GRAXEIRA 3/8 7,50 15,00
2.00 DISCO DESBASTE 18,00 36,00
16.00 CHAPA DE FERRO 21,88 350,00
49.00 ELETRODO SOLDA 4MM 22,00 1.078,00
18.00 ELETRODO GRAFITE 25,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 BALÃO PNEUMATICO LIXA THINNER ELETRODO SOLDA CALÇO LEVANTE MOLEJO 90X40 GRAMPO DA MOLA GRAXEIRA 3/8 DISCO DESBASTE CHAPA DE FERRO ELETRODO SOLDA 4MM ELETRODO GRAFITE 2.726,00
TOTAL 2.726,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.726,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.