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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2954 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 0,00 4.174,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 4.174,88
11/04/2025 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 4.174,88
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2954/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.174,88
TOTAL 4.174,88 4.174,88 4.174,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.