Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2954 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 |
0,00 |
4.174,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 |
4.174,88 |
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11/04/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 |
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4.174,88 |
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15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2954/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.174,88 |
TOTAL |
4.174,88 |
4.174,88 |
4.174,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.