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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2959 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RADIADOR 4.150,00 4.150,00
5.00 ADITIVO RADIADOR 40,00 200,00
1.00 BUCHA SUPORTE RADIADOR 38,00 38,00
1.00 KIT PONTEIRA TIRANTE RETROVISOR 110,00 110,00
1.00 ABRAÇADEIRA MANGA RADIADOR 68,00 68,00
18.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 6,00 108,00
22.00 ELETRODO SOLDA 22,00 484,00
5.00 CHAPA DE FERRO 20,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 RADIADOR ADITIVO RADIADOR BUCHA SUPORTE RADIADOR KIT PONTEIRA TIRANTE RETROVISOR ABRAÇADEIRA MANGA RADIADOR PARAFUSO COMPLETO 10MM ELETRODO SOLDA CHAPA DE FERRO 5.258,00
TOTAL 5.258,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.258,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.