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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2987 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO MANGUEIRA DIESEL 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO MANGUEIRA DIESEL 250,00
15/04/2025 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO MANGUEIRA DIESEL 250,00
15/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2987/2025, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME 5,03
22/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2987/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 244,97
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/04/2025 5,03 Lançada
TOTAL   5,03