Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - DE MARKETING DIGITAL. |
2.660,00 |
2.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
SERVIÇO - DE MARKETING DIGITAL. |
2.660,00 |
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20/01/2025 |
SERVIÇO - DE MARKETING DIGITAL.
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2.660,00 |
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20/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 300/2025, 10370 - ISMAEL MERLO COINASKI |
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53,20 |
24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 253 |
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2.606,80 |
TOTAL |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
20/01/2025 |
53,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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53,20 |
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