Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3068 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - CONSERTOS EM POÇO ARTESIANO/REDE DE ÁGUA |
1.910,00 |
1.910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - CONSERTOS EM POÇO ARTESIANO/REDE DE ÁGUA |
1.910,00 |
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| 23/04/2025 |
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO - CONSERTOS EM POÇO ARTESIANO/REDE DE ÁGUA
|
|
1.910,00 |
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| 23/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3068/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
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38,20 |
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 183
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1.871,80 |
| TOTAL |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/04/2025 |
38,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
38,20 |
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