Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
307 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO DO CREAS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO DO CREAS |
350,00 |
|
|
27/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO DO CREAS
|
|
350,00 |
|
27/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 307/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
|
|
7,00 |
31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 560
|
|
|
343,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
27/01/2025 |
7,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
7,00 |
|
|