PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO RESTAURANTE POPULAR
590,00
590,00
1.00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA
250,00
250,00
1.00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO RESTAURANTE POPULAR PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA
1.270,00
27/01/2025
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO RESTAURANTE POPULAR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA
1.270,00
27/01/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 308/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME
25,40
31/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.244,60
TOTAL
1.270,00
1.270,00
1.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.