Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3114 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINAS DE CORTAR GRAMA |
6,79 |
1.358,00 |
40.00 |
OLEO 2T |
25,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINAS DE CORTAR GRAMA OLEO 2T |
2.358,00 |
|
|
24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 9556; 9557; |
|
2.358,00 |
|
28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.352,34 |
28/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3114/2025 |
|
|
5,66 |
TOTAL |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/04/2025 |
5,66 |
2456/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
5,66 |
|
|