Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA ELETRICA |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA ELETRICA |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
MAO DE OBRA ELETRICA MAO DE OBRA ELETRICA |
510,00 |
|
|
05/05/2025 |
MAO DE OBRA ELETRICA
MAO DE OBRA ELETRICA
|
|
510,00 |
|
05/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3157/2025, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
|
|
11,68 |
07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
498,32 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
05/05/2025 |
11,68 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
11,68 |
|
|