Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3161 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CONECTOR (1 parafuso alumínio) - PERF, DER |
25,00 |
200,00 |
| 6.00 |
CONECTOR RJ45 - BARRA 6MM |
10,00 |
60,00 |
| 10.00 |
LAMPADA LED - 50W |
30,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
CONECTOR (1 parafuso alumínio) - PERF, DER CONECTOR RJ45 - BARRA 6MM LAMPADA LED - 50W |
560,00 |
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| 30/04/2025 |
CONECTOR (1 parafuso alumínio) - PERF, DER
CONECTOR RJ45 - BARRA 6MM
LAMPADA LED - 50W
|
|
560,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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553,28 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3161/2025 |
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6,72 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2025 |
6,72 |
2621/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,72 |
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