Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - TROCA DE OLEO E FILTRO |
304,20 |
304,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - TROCA DE OLEO E FILTRO |
304,20 |
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31/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - TROCA DE OLEO E FILTRO
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304,20 |
|
TOTAL |
304,20 |
304,20 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
304,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/01/2025 |
3,65 |
348/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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3,65 |
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