Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: UNIÃO FAZENDA NACIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3203 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2022. |
0,00 |
101,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2022. |
101,11 |
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28/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2022. |
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101,11 |
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28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2025
UNIÃO FAZENDA NACIONAL - 13285 |
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101,11 |
TOTAL |
101,11 |
101,11 |
101,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.