Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AGRO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
MANGUEIRA 1/2 |
4,00 |
40,00 |
1.00 |
ESGUICHO |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
CADEADO - 45 |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
MANGUEIRA 1/2 ESGUICHO CADEADO - 45 |
119,00 |
|
|
TOTAL |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
119,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.