Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
121.501,80 |
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29/04/2025 |
empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. |
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121.501,80 |
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29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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20,03 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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138,00 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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143,42 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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155,38 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANC.BANCO BRASIL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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177,90 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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272,37 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA % MÍNIMO DO PAÍS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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303,60 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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680,96 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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5.243,85 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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9.437,25 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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15.990,01 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.939,03 |
TOTAL |
121.501,80 |
121.501,80 |
121.501,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.