Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
332 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
SERVIÇO DE TORNO |
166,00 |
415,00 |
1.50 |
SERVIÇO PRENSA |
96,67 |
145,00 |
18.00 |
SERVIÇO LAMINA E PISTÃO DO COMANDO |
80,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO PRENSA SERVIÇO LAMINA E PISTÃO DO COMANDO |
2.000,00 |
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06/02/2025 |
SERVIÇO DE TORNO
SERVIÇO PRENSA
SERVIÇO LAMINA E PISTÃO DO COMANDO
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2.000,00 |
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11/02/2025 |
Pagamento de Empenho 332/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.