| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | SERVIÇO DE TORNO | 166,00 | 415,00 |
| 1.50 | SERVIÇO PRENSA | 96,67 | 145,00 |
| 18.00 | SERVIÇO LAMINA E PISTÃO DO COMANDO | 80,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO PRENSA SERVIÇO LAMINA E PISTÃO DO COMANDO | 2.000,00 | ||
| 06/02/2025 | SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO PRENSA SERVIÇO LAMINA E PISTÃO DO COMANDO | 2.000,00 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Empenho 332/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||